Здравейте,
 ако може някой да отговори ще съм много благодарна.
ТА получава пари от фирма Х за ОТП, която сума превежда на ТО /организатор/.
Въпросът е следният- ТА издава ф-ра за получените пари на ф-ма Х, но също така и ТО издава ф-ра на фирма Х. Коя от двете ф-ри фирмата Х да ползва, като е платила на ТА, а има ф-ра и от ТО?
Много много благодаря, ако някой се отзове.
Лека вечер!
Ако нямате загуби за пренасяне преди 2013 (не сте посочили такива), справката е следната:
Здравейте, при следната картинка мога ли да приспадна през 2016
2010- загуба 6000
2011- загуба 7000
2012- загуба 4500
2013- загуба 3400
2014- печалба 16700- приспадната цялата сума
2015-загуба 1300
2016- печалба 8000
Благодаря! Аз мисля че остава от 1012,2013 и 2015!
Каквато и промяна да правите в счетоводната политика, трябва да имате някакво писмено основание. По-лесно би било да смените не начина на отчитане, а съдържанието на отчитаните взаимоотношения.

На пръв поглед при Вас ситуацията е неприятна, защото самото отчитане по два различни начина на една и съща стопанска операция не е съвсем коректно. А като добавим и отчетеното увеличение на капитала в резерви по баланс .... Но не е нещо фатално.

Нека собствениците решат ще се възползват ли от правото си да претендират вземането си? Вероятно тези временни средства не са довели до рязък подем в бизнеса и е по-разумно да оформят решение за увеличаване на капитала. Ще имате вземания по записани дялови вноски, които ще прихванете от задълженията на дружеството към съдружниците по допълнителните парични вноски, независимо по коя сметка се водят.
Здравейте,
мога ли да попитам, правилно ли ще бъде , ако се направят два протокола от ОС за доп.вноски / на различни дати/ * 10000 лв. на съдружник? За да се внесат на каса във фирмата? И тъй като през 2017 вече плащането е до 5000 лв., как трябва да се върнат парите- по банка или пак кеш? Благодаря предварително.